Orden de Compra. Nº2284-363-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-271-COT26 / SERVICIOS DE COFFE ACTIVIDADES PARA LOS SOCIO-AS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 5919."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-363-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-271-COT26 / SERVICIOS DE COFFE ACTIVIDADES PARA LOS SOCIO-AS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 5919.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 191520
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara
Razón Social SARA SPA
R.U.T. 76.913.267-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFE PARA 160 PERSONAS. SE SOLICITA AL OFERENTE QUE PUEDA REALIZAR PROPUESTA DE COFFE PARA 160 PERSONAS, SIN MONTAJE (FECHA ESTIMATIVA 04/11/2026 - SALON CATRICO). SE DEBE COMPLETAR EL F.C. (FORMULARIO COTIZACION).-// Con la coordinaciòn de cada evento se elijirà las opciones de bocados descritas, pudiendo optar a 3 bocados salados y 2 dulces. Café, aguas y jugos son de consumo fijo.-// $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFE PARA 80 PERSONAS. SE SOLICITA AL OFERENTE QUE PUEDA REALIZAR PROPUESTA DE COFFE PARA 80 PERSONAS, SIN MONTAJE (FECHA ESTIMATIVA 15/05/2026 - CESFAM LAS ANIMAS). SE DEBE COMPLETAR EL F.C. (FORMULARIO COTIZACION).-// Con la coordinaciòn de cada evento se elijirà las opciones de bocados descritas, pudiendo optar a 3 bocados salados y 2 dulces. Café, aguas y jugos son de consumo fijo.-// $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFE PARA 80 PERSONAS. SE SOLICITA AL OFERENTE QUE PUEDA REALIZAR PROPUESTA DE COFFE PARA 80 PERSONAS, SIN MONTAJE (FECHA ESTIMATIVA 16/12/2026 - CESFAM LAS ANIMAS). SE DEBE COMPLETAR EL F.C. (FORMULARIO COTIZACION).-// Con la coordinaciòn de cada evento se elijirà las opciones de bocados descritas, pudiendo optar a 3 bocados salados y 2 dulces. Café, aguas y jugos son de consumo fijo.-// $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 1.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.520
TOTAL OC $ 1.199.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.