Orden de Compra. Nº2284-386-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-42-L122 - MANTENCION DE CANALETAS Y BAJADA DE AGUA LLUVIA - SOLICITUD Nº 44732"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-386-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-42-L122 - MANTENCION DE CANALETAS Y BAJADA DE AGUA LLUVIA - SOLICITUD Nº 44732
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-42-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 815100
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro saralegui
Razón Social ALEJANDRO RAFAEL SARALEGUI RUBILAR
R.U.T. 7.700.183-2
Sucursal alejandro saralegui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada1UnidadMANTENCION DE CANALETAS Y BAJADA DE AGUA LLUVIA - SOLICITUDEL PLAZO DE LO CONTRATADO ES POR 24 MESES. $ 4.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290.000 $ 4.290.000
Total Neto $ 4.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 815.100
TOTAL OC $ 5.105.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.