Orden de Compra. Nº2284-422-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-331-COT26 / INSUMOS DENTALES PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES PARA LOS 4 CESFAM DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 6012"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-422-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-331-COT26 / INSUMOS DENTALES PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES PARA LOS 4 CESFAM DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 6012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº 205
Comuna Valdivia
Impuesto 209684
Dirección de Envío de la Factura (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTICA
Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA
R.U.T. 77.414.544-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina20UnidadACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS PANA SPRAY PLUS, ENVASE DE 480 ML.-//CÓDIGO PROPDUCTO: NSK-D308 / PANASPRAY PLUS 480ML LUBRIC Y DESIN P/TURBINA.-// $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
42152428
Resinas de relleno directo15CajaRESINA FLUIDA, SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE, PRESENTACION EN CAJA DE 2 JERINGAS DE 1GR +10 PUNTAS APLICADORAS.-//CÓDIGO PROPDUCTO: 61C130P / SUREFIL SDR PLUS SYRINGE REFIL.-// $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales20UnidadCEMENTO VIDRIO IONOMERO RESTAURADOR AUTOCURADO CHEMFIL SUPERIOR POLVO/LIQUIDO FRASCO DE VIDRIO 10 GR (ANEXAR FICHA TECNICA).-//CÓDIGO PROPDUCTO: 60606587 / CHEMFIL SUPERIOR LY DENTSPLY.-// $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
42152461
Compuestos de recubrimiento para modelos dentales3UnidadCOMPOSITE UNIVERSAL EASY MATCH FILTEK JERINGA DE 4GR, COLOR WARM, JERINGA DE COLOR LILA (ANEXAR FICHA TECNICA)CÓDIGO PROPDUCTO: 70-2014-2250-0 / 3M FILTEK EASY MATCH UNIVERSAL WARM.-// $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
Total Neto $ 1.103.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.684
TOTAL OC $ 1.313.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.