Orden de Compra. Nº2284-434-AG26 "INSUMO PARA BOTIQUIN DESAM - SOLICITUD N° 6031-2026 DESDE COMPRA AGIL 2284-342-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-434-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMO PARA BOTIQUIN DESAM - SOLICITUD N° 6031-2026 DESDE COMPRA AGIL 2284-342-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº205 LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 105336
Dirección de Envío de la Factura (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº205 LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4SURGERY
Razón Social IN SURGERY SPA
R.U.T. 77.659.135-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4SURGERY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293503
Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío225UnidadCURETA CURETA DE PIEL, NO HUESO. ACERO INOXIDABLE. ENVASES INDIVIDUALES ESTERILES EN CAJAS DE 20 O 25 UNIDADES. MANGO ACANALADO, COLOR ACERO O VERDE.CURETA CURETA DE PIEL, NO HUESO. ACERO INOXIDABLE. ENVASES INDIVIDUALES ESTERILES EN CAJAS DE 20 O 25 UNIDADES. MANGO ACANALADO, COLOR ACERO O VERDE. $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.400 $ 554.400
Total Neto $ 554.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.336
TOTAL OC $ 659.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.