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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-437-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LEVANTAMIENTO PREVENTIVO DE TECHUMBRES — SOLICITUD Nº 1845 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
235782,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adolfo Eduardo Barriga Sepulveda |
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Razón Social |
ADOLFO EDUARDO BARRIGA SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
12.380.966-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Adolfo Eduardo Barriga Sepulveda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | LEVANTAMIENTO PREVENTIVO DE TECHUMBRES
| LEVANTAMIENTO PREVENTIVO DE TECHUMBRES
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$ 1.240.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.240.960
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$ 1.240.960
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Total Neto
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$ 1.240.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.782
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$ 1.476.742
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.