Orden de Compra. Nº2284-493-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-91-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-493-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-91-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-91-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 26703,55
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO MAXI
Razón Social SOC SUPERMERCADO MAXI LIMITADA
R.U.T. 78.144.870-2
Sucursal SUPERMERCADO MAXI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas42UnidadPILAS ALCALINAS AAA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
26111702
Pilas alcalinas97UnidadPILAS ALCALINAS AA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.705 $ 25.705
47131502
Paños de limpieza35UnidadPAÑO LIMPIEZA (TIPO DANZARINA)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131605
Cepillos de limpieza8UnidadESCOBILLA PARA UÑAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131615
Escobillones23UnidadESCOBILLON PLÁSTICO PARA BARRER  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.710 $ 17.710
12141901
Cloro Cl190LitroHIPOCLORITO DE SODIO AL 4%  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
14111704
Papel higiénico15RolloPAPEL HIGUIENICO DOBLE HOJA BLANCO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
10191509
Insecticidas5FrascoINSECTICIDA EN SPRAY  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 140.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.704
TOTAL OC $ 167.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.