Orden de Compra. Nº2284-544-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 219-2018 ID 2282-22-LE19 - SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CORRIENTES DÉBILES Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 35033"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-544-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 219-2018 ID 2282-22-LE19 - SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CORRIENTES DÉBILES Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 35033
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1329 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 155705
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Josue Marcelo
Razón Social SVMULTISERVICIOS
R.U.T. 76.724.986-1
Sucursal Josue Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaIDENTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE CORTES DE CORRIENTE - CESFAM DR. JORGE SABATIDENTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE CORTES DE CORRIENTE - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80111613
Mano de obra temporal4Unidad no definidaINSTALACIÓN DE EQUIPOS FLUORESCENTES LED 2X18 W. - CESFAM DR. JORGE SABATINSTALACIÓN DE EQUIPOS FLUORESCENTES LED 2X18 W. - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
80111613
Mano de obra temporal8Unidad no definidaINSTALACIÓN DE PORTALÁMPARAS COMUNES, FOCOS, LÁMPARAS LUMINARIAS DECORATIVAS CON MATERIAL - CESFAM DR. JORGE SABATINSTALACIÓN DE PORTALÁMPARAS COMUNES, FOCOS, LÁMPARAS LUMINARIAS DECORATIVAS CON MATERIAL - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFASICO - CESFAM DR. JORGE SABATREEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFASICO - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINSTALACIÓN DE EQUIPOS LED 2X18 W. - CESFAM DR. JORGE SABATINSTALACIÓN DE EQUIPOS LED 2X18 W. - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 819.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.705
TOTAL OC $ 975.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.