Orden de Compra. Nº2284-548-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 222-2018 ID 2282-4-LE19 - SUMINISTRO GASFITERIA - SOLICITUD Nº 36617"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-548-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 222-2018 ID 2282-4-LE19 - SUMINISTRO GASFITERIA - SOLICITUD Nº 36617
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 901 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Josue Marcelo
Razón Social SVMULTISERVICIOS
R.U.T. 76.724.986-1
Sucursal Josue Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner5Unidad no definidaCambio llave jardín o lavadero - CECOSF NORTE GRANDECambio llave jardín o lavadero - CECOSF NORTE GRANDE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCambio Sifón Lavaplatos - DESAMCambio Sifón Lavaplatos - DESAM $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner5Unidad no definidaCambio Sifón Lavaplatos - CECOSF NORTE GRANDECambio Sifón Lavaplatos - CECOSF NORTE GRANDE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaDestape Desagüe y cañería lavaplatos - DESAMDestape Desagüe y cañería lavaplatos - DESAM $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaDestape Desagüe y cañería lavaplatos - CESFAM NIEBLADestape Desagüe y cañería lavaplatos - CESFAM NIEBLA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definidaDestape WC y Cámara - DESAMDestape WC y Cámara - DESAM $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.