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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-572-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2284-186-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EQUIPAMIENTO INFORMATICO DESTINADO AL CESFAM LAS ANIMAS, SEGUN SOLICITUD INTERNA Nº 9466 DEL 06-02-2007, ITEM PRESUPUESTARIO: 6131632, C.C. 440000. |
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Proveniente de Licitación
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2284-186-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9291 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS CAVIERES ACUÑA
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R.U.T. |
5.574.719-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27113203
| HERRAMIENTAS PARA MANTENCION Y ARMADO DE PC 19PCS | 1 | Kit | HERRAMIENTAS PARA MANTENCION Y ARMADO DE PC 19PCS | HERRAMIENTAS PARA MANTENCION Y ARMADO DE PC, ADJUNTAR CARACTERISTICAS. |
$ 48.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.900
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$ 48.900
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Total Neto
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$ 48.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.291
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$ 58.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.