Orden de Compra. Nº2284-733-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE SUMINISTRO REPARACION FRENOS Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. P.P. N°23-2021 - ID 2282-103-LE21 - SOLICITUD Nº 45183."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-733-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE SUMINISTRO REPARACION FRENOS Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. P.P. N°23-2021 - ID 2282-103-LE21 - SOLICITUD Nº 45183.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-103-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 460151,2606
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CESAR
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL BRAKE LIMITADA
R.U.T. 76.550.829-0
Sucursal CESAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA DESDE SUMINISTRO REPARACION FRENOS Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. P.P. N°23-2021 - ID 2282-103-LE21 - SOLICITUD Nº 45183 - DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO DENOMINADO "45183 - ANEXO REQUERIMIENTO".ORDEN DE COMPRA DESDE SUMINISTRO REPARACION FRENOS Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. P.P. N°23-2021 - ID 2282-103-LE21 - SOLICITUD Nº 45183 - DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO DENOMINADO "45183 - ANEXO REQUERIMIENTO". $ 2.421.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421.849 $ 2.421.849
Total Neto $ 2.421.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 460.151
TOTAL OC $ 2.882.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.