Orden de Compra. Nº2284-775-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-106-L113-SOLICITUD Nº 22619"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-775-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-106-L113-SOLICITUD Nº 22619
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-106-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 42613,96
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PS Vial
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L
R.U.T. 76.875.520-5
Sucursal PS Vial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171504
Sopletes5UnidadSoplete con encendido y mango   $ 13.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.825 $ 68.825
27112801
Brocas5Unidadjuego de Broca metal   $ 8.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.995 $ 43.995
27131505
Taladro neumático4UnidadTaladro percutor 13 m/m 720 W   $ 27.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.464 $ 111.464
Total Neto $ 224.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.614
TOTAL OC $ 266.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.