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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-865-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-123-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2284-123-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17483,193045 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tip Top |
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Razón Social |
LAVASECO TIP TOP LIMITADA
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R.U.T. |
79.957.170-6 |
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Sucursal |
Tip Top |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 150 | kilogramo | SERVICIO DE LAVANDERIA PARA TOALLAS QUE SE UTILIZAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ESTE SERVICIO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE 150 KILOGRAMOS DISTRIBUIDOS EN UN PERIODO DE 6 MESES. | |
$ 613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.950
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$ 92.017
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Total Neto
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$ 92.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.483
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$ 109.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.