Orden de Compra. Nº2284-866-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L123 - CONVENIO SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA CESFAM LAS ANIMAS - SOLICITUD Nº 408-2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-866-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L123 - CONVENIO SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA CESFAM LAS ANIMAS - SOLICITUD Nº 408-2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-184-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.788.996-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados74HoraMOVIL FURGONMOVIL FURGON $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.000 $ 851.000
78111803
Servicios de autobuses contratados110HoraMOVIL SEDANMOVIL SEDAN $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 1.951.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.951.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.