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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-933-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 217-2018 ID: 2282-21-LE19 - SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MANTENCIONES INTERIORES Y EXTERIORES - SOLICITUD N° 36940 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-21-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 455, Valdivia. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
57950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JEZAM ING EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA E INGENIERIA GUILLERMO PATRICIO MELLA
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R.U.T. |
76.015.554-3 |
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Sucursal |
JEZAM ING EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | CECOF COLLICO | Cambio de puertas de salas, box u oficinas |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 8 | Unidad no definida | CECOF COLLICO | Confección de radier espesor sobre 20 cm. |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 305.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.950
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$ 362.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.