Orden de Compra. Nº2287-1047-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-238-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-1047-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-238-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-238-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248
Comuna Macul
Impuesto 148732
Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG PROVEEDORES
Razón Social MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA
R.U.T. 76.172.116-K
Sucursal MG PROVEEDORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras2UnidadMOTOSIERRA TIPO STIHL MODELO MS 360 CON ESPADA DE 20"  $ 391.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.800 $ 782.800
Total Neto $ 782.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.732
TOTAL OC $ 931.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.