Orden de Compra. Nº2287-121-SE25 "Servicio Telefonía móvil 18-11-24 al 17-12-24 "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-121-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Telefonía móvil 18-11-24 al 17-12-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-50-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9-2 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna *
Impuesto 421578,84
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1GlobalINFORMA PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO TELÉFONO MÓVIL Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MACUL, PERIODO 18.11.2024 AL 17.12.24, SEGÚN FACTURA N°15239128 (20.12.24)  $ 2.218.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218.836 $ 2.218.836
Total Neto $ 2.218.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.579
TOTAL OC $ 2.640.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.