Orden de Compra. Nº2287-1242-SE11 "MATERIALES DE ESCRITORIO Y DE ASEO STOCK BODEGA - DESDE 2287-338-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-1242-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO Y DE ASEO STOCK BODEGA - DESDE 2287-338-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-338-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 64703,93
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2011
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

AV. QUILÍN 3248 SUBTERRÁNEO BODEGA D.A.F. HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 hrs. Y DE 15:00 A 17:30 hrs. VIERNES DE 08:30 A 14:00 hrs.  BODEGUERO SR. SERGIO CHAMORRO. FONO :873 90 26

JEFE BODEGA: SEÑOR JUAN CARLOS LARA FONO 873 9150

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A
R.U.T. 96.829.680-9
Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20BolsaELASTICOS BLANCOS PARA BILLETES, EN ENVASE 250 GR.-ELASTICOS BLANCOS PARA BILLETES, EN ENVASE 250 GR.- $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores8CajaCORRECTORES AL AGUA DE 12 UNIDADES C/UCORRECTORES AL AGUA DE 12 UNIDADES C/U $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216
44122103
Corchetes12CajaCORCHETES 530 X 6, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETESCORCHETES 530 X 6, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETES $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176
44122103
Corchetes5CajaCORCHETES 23/6, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETESCORCHETES 23/6, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETES $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325 $ 2.325
44122103
Corchetes25CajaCORCHETES 23/8, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETESCORCHETES 23/8, EN ENVASE DE 1.000 CORCHETES $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIAR DE 25 X 35 CMSPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIAR DE 30 X 40 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
47131604
Escobas16UnidadESCOBAS DE RAMASESCOBAS DE RAMAS $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.824 $ 31.824
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS LAVA PISOS (BLANCOS NO)TRAPEROS LAVA PISOS 50X50 $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadDETERGENTE marca OMO o equivalente, EN ENVASE DE 400 GR.DETERGENTE marca OMO $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.744 $ 12.744
47131824
Productos de limpieza de ventanas12UnidadLIMPIAVIDRIOS DE 250 CCLIMPIAVIDRIOS DE 250 CC MARCA SHELL-BRIM $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
47131803
Desinfectantes domésticos32UnidadDESINFECTANTE TIPO CLOROX DE LITRO C/UCLORO DE 1000 ML TRADICIONAL $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072
73101902
Servicios de producción de neumáticos o tubos de caucho24UnidadRENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA SPRAY $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRES CARTA BLANCOSOBRES CARTA BLANCO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.700
44121634
Rollos dispensadores de pegamento100UnidadADHESIVO EN BARRA STICK-FIX 21 GRS APROX.ADHESIVO EN BARRA STICK-FIX $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
44121706
Lápices de madera60UnidadLAPICES GRAFITO REDONDO FABER PAPER MATELAPICES GRAFITO N°2 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA SPRAY MARCA RAID CASA Y JARDÍN O EQUIVALENTE, ENVASE DE 400 CC.INSECTICIDA SPRAY MARCA RAID CASA Y JARDÍN $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
14111514
Bloques para mensajes60UnidadBLOCK APUNTES MATEMATICOS OFICIO BLANCOBLOCK APUNTES MATEMATICOS OFICIO BLANCO $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660 $ 33.660
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE CON CONEXIÓN USB/PS2MOUSE OPTICO CON CONEXIÓN USB/PS2 $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
43211708
Trackballs y mouse de computador20UnidadMOUSE CONEXIÓN USB MOUSE CONEXIÓN USB $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
Total Neto $ 340.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.704
TOTAL OC $ 405.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.