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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-13-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 683-DIDECO-PROGRAMAS SOCIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
12003,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercializadora hb |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS HERRERA SPA
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R.U.T. |
76.967.713-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora hb |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | SE SOLICITA 35 UNIDADES DE GALLETAS TIPO TRITON VAINILLA DE 126G, 35 UNIDADES DE GALLETAS TIPO TUAREG COCO DE 120G, 35 UNIDADES DE GALLETAS TIPO NIK BOCADO DE 71G, 35 UNIDADES DE GALLETAS TIPO FRAC CHOCOLATE 110G, LOS PRODUCTOS DEBEN TENER UNA DURABILIDAD DESDE LA COMPRA NO MENOR A 6 MESES.LOS PROVEEDORES QUE POSTULEN DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS Y DEBEN OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA. | |
$ 63.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.175
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$ 63.175
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Total Neto
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$ 63.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.003
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$ 75.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.