Orden de Compra. Nº2287-1395-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-364-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-1395-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-364-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-364-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 8637,4
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OPTIMA
Razón Social COMERCIAL OPTIMA LIMITADA
R.U.T. 76.858.980-1
Sucursal COMERCIAL OPTIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BolsaAZUCAR GRANULADA EN ENVASE DE UN KILO.-  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
52151503
Cubertería desechable doméstica500UnidadCUCHARA DESECHABLES PARA TE ,PLASTICAS.-  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASO DESECHABLE TERMICO 180 ml 6 oz.-  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60141019
Piñatas500UnidadGLOBOS Nº 11 (200 BLANCO,100 VERDES,100 NARANJO, 100 AZUL).-GLOBOS Nº 11 (200 BLANCO,100 VERDES,100 NARANJO, 100 AZUL).- $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPLIEGOS CARTULINA (3 COLOR AMARILLO-3 COLOR VERDE-4 COLOR LILA).-  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos10kilogramoGALLETAS SURTIDAS(CON FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR A SEIS MESES)  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
Total Neto $ 45.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.637
TOTAL OC $ 54.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.