Orden de Compra. Nº
2287-1860-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-590-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2287-1860-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-590-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2287-590-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T.
69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T.
69.253.700-9
Dirección de Facturación
LOS PLATANOS 3130
Comuna
Macul
Impuesto
11977,98
Dirección de Envío de la Factura
LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY, EN ENVASE DE 360 CC.
$ 682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.364
$ 1.364
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Pliego
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60GR
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60GR
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
44121618
Tijeras
50
Unidad
TIJERA 5.0 (12.70CM) MANGO PLASTICO PUNTA ROMA
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
6
Frasco
ADHESIVO COLA FRIA 500 GR
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.638
$ 4.638
44121706
Lápices de madera
200
Unidad
LAPIZ GRAFITO HB NEGRO
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44121707
Lápices de colores
50
Caja
LAPIZ COLOR EN ENVASES DE 12 UNIDADES LARGO
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
44122018
Lengüetas o encartes de archivos
10
Unidad
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES COLORES
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
60121226
Pinceles de acuarela
100
Unidad
PINCELES CERDA PLANO Nº 20
PINCELES CERDA PLANO Nº 20
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.100
$ 19.100
60121502
Rotuladores de base disolvente
20
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR NEGRO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60121502
Rotuladores de base disolvente
20
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR AZUL
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60121502
Rotuladores de base disolvente
20
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR ROJO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60121502
Rotuladores de base disolvente
20
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR VERDE
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 63.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.978
TOTAL OC
$ 75.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.