Orden de Compra. Nº2287-1949-CM18 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-1949-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1129 del sistema sernameg.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 70693
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AV-EME PUBLICIDAD
Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ
R.U.T. 15.442.340-0
Sucursal AV-EME PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos1 (1223765 )CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(326) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 150.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.826 $ 150.826
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1 (1223782 )DÍPTICO - 1249787(1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(325) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 240.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.825 $ 240.825
Total Neto $ 391.651
Descuento $ 19.583
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.693
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 442.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.