|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-197-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-23-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2287-23-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
|
Comuna |
Macul
|
|
Impuesto |
6194 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-02-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Empresa m.aqui |
|
Razón Social |
EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
5.397.395-7 |
|
Sucursal |
Empresa m.aqui |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Unidad | ALFAJORES 40 GRS. TIPO BON O BON DOS EN UNO O EQUIVALENTE | |
$ 89,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.900
|
$ 8.900
|
50221202
| Cereales en barra | 300 | Unidad | BARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE TIPO COSTA O EQUIVALENTE | |
$ 79,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.700
|
$ 23.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.194
|
|
$ 38.794
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.