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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-2027-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-608-R109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2287-608-R109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
3515 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2009 |
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Proveedor |
ABSOLUTOPRO.CL |
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Razón Social |
RODRIGO IGNACIO GIMENEZ TORO
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R.U.T. |
12.468.570-2 |
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Sucursal |
ABSOLUTOPRO.CL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25132002
| Globos de aire caliente | 500 | Unidad | GLOBOS DE LATEX LISOS COLOR VERDE Y BLANCOS Nº 11,(250 C/U). | GLOBOS DE LATEX LISOS COLOR VERDE Y BLANCOS Nº 11,(250 C/U). |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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Total Neto
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$ 18.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.515
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$ 22.015
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.