Orden de Compra. Nº2287-2027-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-608-R109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-2027-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-608-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-608-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 3515
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABSOLUTOPRO.CL
Razón Social RODRIGO IGNACIO GIMENEZ TORO
R.U.T. 12.468.570-2
Sucursal ABSOLUTOPRO.CL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente500UnidadGLOBOS DE LATEX LISOS COLOR VERDE Y BLANCOS Nº 11,(250 C/U).GLOBOS DE LATEX LISOS COLOR VERDE Y BLANCOS Nº 11,(250 C/U). $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 18.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.515
TOTAL OC $ 22.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.