Orden de Compra. Nº2287-2131-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-678-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-2131-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-678-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-678-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248
Comuna Macul
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTANZA VALDENEGRO NUÑEZ
Razón Social ELIZABETH CONSTANZA VALDENEGRO NUNEZ
R.U.T. 11.109.178-1
Sucursal CONSTANZA VALDENEGRO NUÑEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
Servicios de fiestas en carpas1UnidadCARPA CAMARIN, DE 9 mts. X 8 mts(72 mts cuadrados), EN ARRIENDO PARA LOS DIAS 9,10 y 11 octubre DEL 2009, INSTALADA A LAS 09:00 hrs. DEL 09-10-2009 Y RETIRADA A LAS 00:30 hrs. DEL DÍA 12-10-2009. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ANEXOS.CARPA CAMARIN, DE 9 mts. X 8 mts(72 mts cuadrados), EN ARRIENDO PARA LOS DIAS 9,10 y 11 octubre DEL 2009, INSTALADA A LAS 09:00 hrs. DEL 09-10-2009 Y RETIRADA A LAS 00:30 hrs. DEL DÍA 12-10-2009. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ANEXOS. $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.