|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-2195-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2287-1144-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOL.Nº 1682 (23.10.2007)DIDECO-PROGRAMAS SOCIALES. DESPACHAR A BODEGA DAF, QUILIN 3248, MACUL. UTILIDAD: CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL TALLERES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. |
|
Proveniente de Licitación
|
2287-1144-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS 3130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6705,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
C G S LTDA
|
|
R.U.T. |
77.938.590-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | Proyectores de video | TELON PARA PROYECTOR O DATA,DESMONTABLE,DESPEGABLE DE 170 X 2 METROS APROX.(ECONOMICO). |
$ 35.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.290
|
$ 35.290
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.290
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.705
|
|
$ 41.995
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.