Orden de Compra. Nº2287-2405-AG25 "672 DIDECO ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-2405-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 672 DIDECO ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1411 del sistema SISTEMA CONTABLE MUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248
Comuna Macul
Impuesto 30738,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa2KitMAYONESA 1KILO CADA UNA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50202301
Agua45UnidadAGUA SABORIZADA TIPO BENEDICTINO PERA- MANZANA BOTELLA 1,5   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50181901
Pan fresco200UnidadHALLULLA COCIDA TAMAÑO NORMAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadGALLETAS TIPO NIK 71 GR SABOR BOCADO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadJUGO LIQUIDO TIPO ANDINA DEL VALLE SABOR SOLO DURAZNO 200CC   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta192UnidadMERMELADA INDIVIDUAL SABOR SOLO DURAZNO, 20 GR  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
Total Neto $ 161.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.738
TOTAL OC $ 192.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.