|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-2489-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2287-1311-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOL.Nº83-A (20.11.2007) ALCALDIA. DESPACHAR A BODEGA DAF, QUILIN 3248, MACUL. UTILIDAD: FERIA DE SERVICIOS |
|
Proveniente de Licitación
|
2287-1311-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS 3130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Francisco Cabezas
|
|
R.U.T. |
6.594.012-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión | 4000 | Unidad | Impresión | VOLANTES 11.5 X 15 CMS APROX. PAPEL COUCHE 4 COLORES 2000 VOLANTES X FERIA DISEÑO ADJUNTO EN ANEXO. |
$ 19,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.440
|
|
$ 90.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.