Orden de Compra. Nº2287-2519-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2287-1232-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-2519-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-1232-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL.Nº 1619(14.12.2006) DIDECO-DPTO PROG.SOCIALES. DESPACHAR A BODEGA DAF, QUILIN 3248, MACUL. UTILIDAD: PROGRAMA ADULTO MAYOR.
Proveniente de Licitación 2287-1232-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 7649,4
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina1UnidadPistola de resinaPISTOLA DE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERAS METÁLICA MEDIANA MARCA TORRE B-7 O EQUIVALENTE PARA CORCHETES DE 26/6- $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
45101903
Perforadoras de papel2UnidadPerforadoras de papelPERFORADORAS ENTERAMENTE DE METAL CON CAPACIDAD PARA 30 HOJAS APROX. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido 12 UNID2CajaBarras de pegamento libres de ácido 12 UNIDCAJAS DE SILICONA TRANSPARENTE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
44122103
Corchetes6CajaCorchetesCAJAS DE CORCHETES 26/6 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
44122106
Chinchetas y tachuelas10CajaChinchetas y tachuelasCAJAS DE ALFILERES $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31201515
Cintas de papel CINTELA10RolloCintas de papel CINTELAROLLOS DE CINTA DE PAPEL ,COLORES,:ROJO-DORADO-AZUL, DE 6 CMS APROX. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31201517
Cinta para empaquetar10RolloCinta para empaquetarROLLOS CINTA DE EMBALAJE. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
60123001
Figuras Goma Eva SOBRE CON 10 UNID15CajaFiguras Goma Eva SOBRE CON 10 UNIDCAJAS CON GOMA EVA DISTINTOS COLORES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
60121148
Papel lustre30PliegoPapel lustrePLIEGOS PAPEL VOLANTIN $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
Total Neto $ 40.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.649
TOTAL OC $ 47.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.