Orden de Compra. Nº2287-278-SE25 "PAGO-TRANSBANK-DIC-ENE-2025."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-278-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PAGO-TRANSBANK-DIC-ENE-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 970 Y 993 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna *
Impuesto 1944167,78
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSBANK S A
R.U.T. 96.689.310-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211720
Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi1UnidadSERVICIO DE RED, AUTORIZACIÓN Y CAPTURA ELECTRÓNICA DE TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO, y PREPAGO CON TERMINALES POS CELULARES EN COMODATO, PARA LAS CAJAS DE LA TESORERÍA DE MACUL, MESES DE DICIEMBRE Y ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURAS N°54143828 (08.01.25), 54142043 (09.01.25) 54368198 (10.02.25) Y 54367092 (10.02.25) Y NOTA DE CREDITO 10244725 (10.02.2025)   $ 10.232.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.232.462 $ 10.232.462
Total Neto $ 10.232.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.944.168
TOTAL OC $ 12.176.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.