|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-331-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INFORMA PAGO:ROBERTO CORCES RIO.- 2287-125-LP09- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2287-125-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
|
Comuna |
Macul
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
rojocori |
|
Razón Social |
ROBERTO JOSE CORCES RIO
|
|
R.U.T. |
6.499.553-7 |
|
Sucursal |
rojocori |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | INFORMA PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE LOS PROGRAMAS DE BARRIDO , LIMPIEZA DE LA COMUNA DE MACUL Y DEMARCACION VIAL DURANTE EL MES ENERO DEL AÑO 2010, FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 000117(31-01-2010).- | |
$ 1.389.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.389.100
|
$ 1.389.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.389.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.389.100
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.