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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-421-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Inf.pago: Serv. Control Cheques mes de Diciembre-2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2287-187-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Quilín 3248 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Quilín 3248 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDUARDO |
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Razón Social |
SOCIEDAD ESTUDIO JURIDICO COCEVER VALDIVIESO & RAG
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R.U.T. |
76.391.168-3 |
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Sucursal |
EDUARDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84122001
| Servicios de verificación de depósitos | 1 | Unidad | INFORMA PAGO: SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. FACTURA N°237 (03/01/2018) | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.