Orden de Compra. Nº2287-449-SE24 "MANTENIMIENTO SIST. SEMAFOROS MAR-2024"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-449-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SIST. SEMAFOROS MAR-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-108-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 1783734,06
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tek Chile S.A.
Razón Social TEK CHILE S A
R.U.T. 78.090.950-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tek Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102201
Ingeniería de tránsito1UnidadCONSTRUCCION DE RESALTO SEGÚN NORMA CONASET CON DEMARCACIÓN TEMOPLASTICA EN CALLE SAN MARCOS N°4581, SEGUN FACTURA N°13193 DEL 24.04.24  $ 1.715.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.748 $ 1.715.748
81102201
Ingeniería de tránsito1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (02) ZEBRAS SAFE SOLAR EN EL CRUCE SAN VICENTE DE PAUL / JORGE GONZALVEZ BASTIAS, SEGUN FACTURA N°13194 (24.04.24)  $ 2.649.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.649.996 $ 2.649.996
81102201
Ingeniería de tránsito1UnidadSERVICIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, BALIZAS PEATONALES Y DE CONTROL DE ÁREAS DE TRÁFICO DE LA COMUNA DE MACUL, PERIODO MARZO DE 2024, SEGÚN FACTURA N°13192 DEL 24.04.24   $ 5.022.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.022.330 $ 5.022.330
Total Neto $ 9.388.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.783.734
TOTAL OC $ 11.171.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.