Orden de Compra. Nº2287-465-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-167-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-465-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-167-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-167-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 15617,24
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vypltda
Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.232.760-0
Sucursal vypltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3CajaVIM LIQUIDO 12 UNIDADES C/U.VIM LIQUIDO 12 UNIDADES C/U. $ 9.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.692 $ 28.692
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS DE 100 WATTS.AMPOLLETAS DE 100 WATTS. $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS TRAPEARPAÑOS TRAPEAR $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES MARCA CLORINDA O EQUIVALENTE.ESCOBILLONES MARCA CLORINDA O EQUIVALENTE. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadTAZ-SAN(ANTISARRO)TAZ-SAN(ANTISARRO) $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131810
Productos para lavar platos2LitroLAVALOZASLAVALOZAS $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064 $ 1.064
12141901
Cloro Cl40LitroCLORO DE 1 LITRO C/U.CLORO DE 1 LITRO C/U. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE (10 C/U).BOLSAS DE BASURA GRANDE (10 C/U). $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES DE GOMA TIPO VILEDA Nº 9.GUANTES DE GOMA TIPO VILEDA Nº 9. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
Total Neto $ 82.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.617
TOTAL OC $ 97.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.