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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-528-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INFORMA PAGO :TRANSVE S.A "MANTENCION DE ASCENSOR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2287-100-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
11943,8142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSVE S A
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R.U.T. |
96.802.280-6 |
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Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | INFORMA PAGO POR MANTENCION DE ASCENSOR "EDIFICIO CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ.AV.QUILIN 3248,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO AÑO 2011. SEGÚN FACTURA Nº 0042284 (15.03.2011).- | |
$ 62.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.862
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$ 62.862
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Total Neto
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$ 62.862
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.944
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$ 74.806
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.