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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-551-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
$-DASG-PLANCHAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DASG-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS 3130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
207275,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
De Vicente Plasticos S.A. |
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Razón Social |
DE VICENTE PLASTICOS S A
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R.U.T. |
89.689.900-7 |
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Sucursal |
De Vicente Plasticos S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102013
| Policarbonato (PC) | 25 | Unidad no definida | 25 PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2440X1220 DE 2MM SEGUN COTIZACION CT915031 | 25 PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2440X1220 DE 2MM SEGUN COTIZACION CT915031 |
$ 43.637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.925
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$ 1.090.925
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Total Neto
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$ 1.090.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.276
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$ 1.298.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.