Orden de Compra. Nº2287-582-SE20 "$-DASG-ACRILICO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-582-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-07-2020
Nombre de la Orden de Compra $-DASG-ACRILICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 del sistema sistema contable mun.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 241923,77
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DVP
Razón Social DE VICENTE PLASTICOS S A
R.U.T. 89.689.900-7
Sucursal DVP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102013
Policarbonato (PC)25Unidad no definidaPLANCHAS DE ACRÍLICOS 1220X2440 X 3MMPLANCHAS DE ACRÍLICOS 1220X2440 X 3MM $ 50.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.275 $ 1.273.283
Total Neto $ 1.273.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.924
TOTAL OC $ 1.515.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.