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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-68-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2287-29-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOL.Nº 53(09.01.2007)DIDECO/CULTURA.DESPACHAR A QUILIN N°3.248 LUNES 22.01.07 PREVIO V°B°,UTILIDAD:ACTIVIDADES CULTURALES DE VERANO.(ENVIAR FACTURA A QUILIN N°3.248 SECC.ADQ.) |
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Proveniente de Licitación
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2287-29-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS 3130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121502
| Tipografía | 5000 | Unidad | Tipografía | DIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS A 4 COLOR EN TIRO Y RETIRO/TAMAÑO : 22 X 32 CMS |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.