Orden de Compra. Nº2287-728-SE12 "CARTUCHOS Y TONER DISTINTOS MODELOS DESDE 2287-200-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-728-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2012
Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS Y TONER DISTINTOS MODELOS DESDE 2287-200-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-200-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 28690
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2012
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

AV. QUILÍN 3248 SUBTERRÁNEO BODEGA D.A.F. HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 hrs. Y DE 15:00 A 17:30 hrs. VIERNES DE 08:30 A 14:00 hrs.  BODEGUERO SR. SERGIO CHAMORRO. FONO :873 90 26

JEFE BODEGA: SEÑOR JUAN CARLOS LARA FONO 873 9150

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoHP COLOR LASERJET Q3964A(DRUM) ORIGINALTAMBOR HP Q3964A(DRUM) P/2550/2820/2840 $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
Total Neto $ 151.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.690
TOTAL OC $ 179.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.