|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-747-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO SIST. SEMAFOROS JULIO-2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2287-108-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA QUILIN # 3248 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1384701,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tek Chile S.A. |
|
Razón Social |
TEK CHILE S A
|
|
R.U.T. |
78.090.950-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tek Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81102201
| Ingeniería de tránsito | 1 | Unidad | SERVICIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, BALIZAS PEATONALES Y DE CONTROL DE ÁREAS DE TRÁFICO DE LA COMUNA DE MACUL, PERIODO JULIO DE 2025, SEGÚN FACTURA N°15429 DEL 09-09-25. | SERVICIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, BALIZAS PEATONALES Y DE CONTROL DE ÁREAS DE TRÁFICO DE LA COMUNA DE MACUL. |
$ 5.032.779,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.032.779
|
$ 5.032.779
|
81102201
| Ingeniería de tránsito | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACIÓN DE DE 2 LÁMPARAS PETONALES, 2 SOPORTES ADOSADPS Y CABLE TM, EN CRUCE AVDA . PEDRO DE VALDIVI -ESCUELA AGRICOLA NP Y SP. SEGÚN FACTURA N°15418 (08-09-2025) | PROVISION E INSTALACIÓN DE DE 2 LÁMPARAS PETONALES, 2 SOPORTES ADOSADPS Y CABLE TM, EN CRUCE AVDA . PEDRO DE VALDIVI -ESCUELA AGRICOLA NP Y SP. |
$ 897.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 897.860
|
$ 897.860
|
81102201
| Ingeniería de tránsito | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS REPETIDORAS, EN CRUCE EL LÍBANO - DR. AMADOR NEGHME ESQUINA SP Y BP. SEGÚN FACTURA N°15419 DEL 08-09-25. | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS REPETIDORAS, EN CRUCE EL LÍBANO - DR. AMADOR NEGHME ESQUINA SP Y BP. |
$ 678.632,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 678.632
|
$ 678.632
|
81102201
| Ingeniería de tránsito | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS REPETIDORAS, EN CRUCE SAN VICENTE DE PAUL - DR. AMADOR NEGHME ESQUINA SP Y BP. SEGÚN FACTURA N°15420 DEL 08-09-25. | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS REPETIDORAS, EN CRUCE SAN VICENTE DE PAUL - DR. AMADOR NEGHME ESQUINA SP Y BP. |
$ 678.632,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 678.632
|
$ 678.632
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.287.903
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.384.702
|
|
$ 8.672.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.