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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-862-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Informa pago: Petrinovic y Cia Ltda Junio. 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2287-5-CO15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PLATANOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Quilín 3248 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
81468,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Quilín 3248 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETRINOVIC Y CIA LTDA. |
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Razón Social |
PETRINOVIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
79.534.260-5 |
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Sucursal |
PETRINOVIC Y CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183047
| Expositores para pruebas de agudeza visual | 1 | Unidad | ARRIENDO, MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGÚN FACTURA Nº38552 (30-06-2015). | |
$ 428.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 428.780
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$ 428.780
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Total Neto
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$ 428.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.468
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$ 510.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.