Orden de Compra. Nº2287-919-SE12 "PLANTAS OREJAS DE OSOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-919-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra PLANTAS OREJAS DE OSOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el jardin de la estacion
Razón Social ANDRADE ROSALES E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.255.950-1
Sucursal el jardin de la estacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161601
Rosales100UnidadPLANTAS "OREJAS DE OSOS" EN TIERRA Y DENTRO DE ENVOLTORIO PLASTICOPLANTAS "OREJAS DE OSOS" EN TIERRA Y DENTRO DE ENVOLTORIO PLASTICO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.