Orden de Compra. Nº2287-968-SE19 "Informa Pago:Quinteros Castro Ltda. junio 2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-968-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Informa Pago:Quinteros Castro Ltda. junio 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-236-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248
Comuna Macul
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUINTEROS CASTRO lIMITADA
Razón Social QUINTEROS CASTRO LIMITADA
R.U.T. 77.344.360-2
Sucursal QUINTEROS CASTRO lIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadINFORMA PAGO POR SERVICIOS DE SALA CUNA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA Nº 514 (04/07/2019). - SALA CUNA 2 NIÑOS-.   $ 585.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.998 $ 585.998
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadINFORMA PAGO POR SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA Nº 514 (04/07/2019). - JARDÍN 3 NIÑOS-   $ 847.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.635 $ 847.635
Total Neto $ 1.433.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.433.633

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.