|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-100-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. PROFESIONALES EN PRODESAL FRUTILLAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Guisela Vera |
|
Razón Social |
Guisela Vera
|
|
R.U.T. |
15.284.682-7 |
|
Sucursal |
Guisela Vera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 4 | Mes | ANEXO AUMENTO SULEDO CONVENIO POR SERV. PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRODESAL FRUTILLAR, DESDE ENERO A ABRIL 2009.- | ANEXO AUMENTO SULEDO CONVENIO POR SERV. PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PRODESAL FRUTILLAR, DESDE ENERO A ABRIL 2009.- |
$ 60.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.800
|
$ 240.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 240.800
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.