|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-1022-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
35019 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44102001 2239-4-LP14
| Lámina para plastificar | 6 | | (1255779 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788 | (1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.984,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.904
|
$ 71.904
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 25 | | (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573 | (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.825
|
$ 58.825
|
31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 10 | | (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371 | (1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 51204; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 962,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.620
|
$ 9.620
|
14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 5 | | (1007527 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527 | (1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: 86922; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.995
|
$ 30.995
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 10 | | (1110021 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130021 | (1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: 88659; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.500
|
$ 3.500
|
44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 10 | | (1007856 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD 1025856 | (1007856) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD; Código: 21440; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 727,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.270
|
$ 7.270
|
44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 10 | | (1301739 )CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES 1327761 | (1301739) CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES; Código: 25344; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 249,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.490
|
$ 2.490
|
44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 10 | | (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624 | (1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.570
|
$ 1.570
|
|
|
Total Neto
|
$ 186.174
|
|
Descuento
|
$ 1.862
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.019
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 219.331
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.