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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-103-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-85-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERLOCAL SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERLOCAL SPA
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R.U.T. |
76.148.694-2 |
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Sucursal |
SUPERLOCAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 30 | Unidad | CAJAS DE ALIMENTOS (2K HARINA, 2 ACEITES, 2K ARROZ, 1CAFE 170 GRS, 1 LEVADURA 500G, 2K AZUCAR, 3 SOPAS MAGIE, 2PTE FIDEOS, 1 MILO 300G, 1K POROTOS, 1 JUREL, 1K SAL, 1K LENTEJAS, 1 MERMELADA 250G) | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.