Orden de Compra. Nº2289-1133-SE16 "EMPANADAS, ESQUINAZO FIESTAS PATRIAS 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-1133-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2016
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS, ESQUINAZO FIESTAS PATRIAS 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 51890,71
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVIANA SOTO
Razón Social VIVIANA ANDREA SOTO HERNANDEZ
R.U.T. 13.165.989-K
Sucursal VIVIANA SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad50 DOCENAS EMPANADAS FRITAS (FACTURA 10)50 DOCENAS EMPANADAS FRITAS (FACTURA 10) $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109 $ 273.109
Total Neto $ 273.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.891
TOTAL OC $ 325.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.