Orden de Compra. Nº2289-119-MC19 "Adquisición de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-119-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 12867,332
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Huguito
Razón Social HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
R.U.T. 7.596.608-3
Sucursal Supermercado Huguito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo12Unidad no definidaBolck de dibujo de 20 hojas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
60121206
Pintura de maquillaje2Unidad no definidaSet pintura pinta caritas  $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.738 $ 8.738
60124317
Masa de modelado7CajaCajas de plasticinas  $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.482 $ 6.485
44121709
Lápices de cera10CajaCajas Lapices de cera  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121707
Lápices de colores12CajaLapices de colores madera torre  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.056
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional9CajaCajas de tempera  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.268 $ 11.268
Total Neto $ 67.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.867
TOTAL OC $ 80.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.