Orden de Compra. Nº2289-1194-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-362-L109"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-1194-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-362-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2289-362-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna *
Impuesto 38190
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor edusan
Razón Social SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA
R.U.T. 77.890.930-8
Sucursal edusan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla150Metro Cuadrado150 metros cuadrados de malla galvanizada150 metros cuadrados de malla galvanizada en roollo de 25 mts, x 1,5 mts de alto $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
Total Neto $ 201.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.190
TOTAL OC $ 239.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.