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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-1345-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-413-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2289-413-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
27329,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Easy S.A. - Puerto Montt |
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Razón Social |
EASY S.A.
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R.U.T. |
96.671.750-5 |
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Sucursal |
Easy S.A. - Puerto Montt |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141511
| Película de ventana | 7 | Metro Cuadrado | VENTANA DE ALUMINIO | |
$ 18.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.765
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$ 128.765
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30152003
| Murallas de fibrocemento | 3 | Placa | fibrocemento 5.5 mm | |
$ 5.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.072
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$ 15.072
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Total Neto
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$ 143.837
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.329
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$ 171.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.