Orden de Compra. Nº2289-1371-SE10 "MATERIAL OFICINA PROGRAMA PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-1371-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 9348,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 49254105
Razón Social JOVITA CARMEN CATALAN GOMEZ
R.U.T. 4.925.410-5
Sucursal 49254105
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1CajaCAJA OPALINACAJA OPALINA $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS MULTIUSO OFICINATIJERAS MULTIUSO OFICINA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
44121604
Timbres y sellos3UnidadTAMPONES HUELLATAMPONES HUELLA $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.279 $ 3.279
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111514
Bloques para mensajes3UnidadLIBRETAS NOTASLIBRETAS NOTAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3UnidadLÁPICES CORRECTORLÁPICES CORRECTOR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCALCULADORACALCULADORA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3UnidadLÁPICES PORTA MINASLÁPICES PORTA MINAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60121501
Rotuladores de base acuosa7UnidadPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771 $ 1.771
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios3UnidadBARRAS NPEGAMENTO UHUBARRAS PEGAMENTO UHU $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaRESMAS PAPEL CARTARESMAS PAPEL CARTA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 49.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.349
TOTAL OC $ 58.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.