Orden de Compra. Nº
2289-1371-SE10
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MATERIAL OFICINA PROGRAMA PUENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2289-1371-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T.
69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T.
69.220.700-9
Dirección de Facturación
Avda. Phillippi Nº 753
Comuna
Frutillar
Impuesto
9348,57
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
49254105
Razón Social
JOVITA CARMEN CATALAN GOMEZ
R.U.T.
4.925.410-5
Sucursal
49254105
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Caja
CAJA OPALINA
CAJA OPALINA
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS MULTIUSO OFICINA
TIJERAS MULTIUSO OFICINA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
44121604
Timbres y sellos
3
Unidad
TAMPONES HUELLA
TAMPONES HUELLA
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.279
$ 3.279
60121502
Rotuladores de base disolvente
3
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad
LIBRETAS NOTAS
LIBRETAS NOTAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
3
Unidad
LÁPICES CORRECTOR
LÁPICES CORRECTOR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44101801
Calculadoras o accesorios
3
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.346
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
3
Unidad
LÁPICES PORTA MINAS
LÁPICES PORTA MINAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
60121501
Rotuladores de base acuosa
7
Unidad
PLUMONES PIZARRA
PLUMONES PIZARRA
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.771
$ 1.771
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
3
Unidad
BARRAS NPEGAMENTO UHU
BARRAS PEGAMENTO UHU
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
RESMAS PAPEL CARTA
RESMAS PAPEL CARTA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 49.203
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.349
TOTAL OC
$ 58.552
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.